第30届全国图书交易博览会官网
欢迎进入第30届全国图书交易博览会执委会! 图书馆单位会员
注册
图书馆读者/馆员
登录
首页
平台介绍
中图法目录
出版社目录
拟出版书目
基教幼教目录
数字资源目录
书单推荐
使用指南
关于我们
平 台 介 绍
使 用 指 南
联 系 我 们
书单推荐
更多
·二十四节气|处暑
·二十四节气|立秋
·二十四节气|大暑
·二十四节气|夏至
·科学出版社精品典藏
·清华大学出版社—2024年度好
·二十四节气 | 立春
·二十四节气│大寒
新书推荐
更多
·洞见真知:工业数据安全管理
·元宇宙解密
·卒中患者静脉血栓防控与护理
·古代中国的24小时
·元文类
·赢在沟通
·AI数字后期:Stable Diffusi
·今晚,睡个好觉
企业内部会计控制与全面预算管理研究
定 价:88 元
作者:赵振虹,李征阳,赖寒著
出版时间:2024/6/1
ISBN:9787203128298
出 版 社:山西人民出版社
中图法分类:
F239.45
页码:197页
纸张:
版次:1
开本:26cm
9
7
1
8
2
7
8
2
2
0
9
3
8
读者对象
:企业管理内部审计研究人员,企业预算管理研究人员
内容简介
本书首先讲述了企业内部控制的原理方法、控制活动以及风险评估,其次探讨了内部的审计与控制评价,最后叙述了全面预算管理的知识、编制与创新发展等。主要内容包括:内部控制的基本原理;内部控制的目标、原则与方法、设计等。
你还可能感兴趣
新时代浙江内部审计创新实践
内部审计
企业内部会计控制实务
企业内部审计理论与实务研究
内部审计的理论与实践研究